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西鳳股份公司召開內控審計工作啟動會

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7月7日,西鳳股份公司內控審計工作啟動會在西鳳賓館二樓會議室召開。股份公司財務總監(jiān)袁戌宇,副總經理、董事會秘書張周虎,上海立信會計師事務所項目經理任智磊及公司相關部門負責人參加了會議。


西鳳股份公司財務總監(jiān)袁戌宇講話


袁戌宇在講話中指出,內控審計監(jiān)管制度是及時發(fā)現(xiàn)和糾正業(yè)務流程中存在問題的重要措施,也是有效預防和防范公司經營管理發(fā)生風險漏洞的重要屏障。建立良好的監(jiān)督運行機制對強化各項內控制度、確保公司規(guī)范化管理健康運行具有重要意義。本次聘請外部專業(yè)審計機構,對企業(yè)經濟活動的實際運行情況全方位、高標準地進行“體檢”,有利于強化內控審計人員的培養(yǎng),提升工作業(yè)務水平。


西鳳股份公司副總經理、董事會秘書張周虎講話


張周虎在講話中強調,內控體系建設的核心是“規(guī)避風險、業(yè)務閉環(huán)、業(yè)務提升”。通過內控審計對所有業(yè)務循環(huán)進行穿行測試,積極主動發(fā)現(xiàn)當前制度設計、業(yè)務流程中存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸問題,并及時予以糾正,從而逐步建立一套正向激勵機制,促進企業(yè)發(fā)展。圍繞本次內控審計工作,他提出三點要求:一是公司各單位及部門負責人要高度重視,確保按計劃完成測試;二是內控審計項目組成員要注重工作方式方法,做到科學安排、快速高效;三是各單位及項目組成員要密切配合,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時溝通協(xié)調、整改規(guī)范。通過這次“體檢”、進一步提升公司管理水平,推動公司健康有序發(fā)展。


公司財務管理部部長陳宏利主持會議

公司監(jiān)察審計部部長王周強對本次內控審計工作作具體安排部署

上海立信會計師事務所項目經理任智磊闡述公司內控制度建設的意義與規(guī)劃


本次內控審計工作由董事會審計委員會負責牽頭,公司監(jiān)察審計部、財務管理部、綜合管理部參與協(xié)作,對企業(yè)各部門票據(jù)管理、合同執(zhí)行、物資采購、授權管理、工程招標、廣告宣傳等共計15個方面主要經濟活動進行審計,從而進一步加強公司內部控制,降低企業(yè)經營風險和財務風險,保證公司各項規(guī)章制度落實到處、業(yè)務流程規(guī)范運行。